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任务二 采购与付款业务核算程序设计(第1页)

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任务二采购与付款业务核算程序设计

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一、日常采购计划编制及合同签订程序设计

1.日常采购计划编制及合同签订处理程序

(1)供应部门根据生产计划部门的各种生产计划编制采购计划。

(2)采购计划经审核批准后与供货单位签订采购合同。

(3)财会部门根据采购计划及采购合同编制财务收支计划。

2.日常采购计划编制及合同签订流程的控制点

(1)采购计划经审核批准后才能签订采购合同。

(2)会计部门参与采购合同的会签。

3.日常采购计划编制及合同签订程序设计

图4.3日常采购计划编制及合同签订程序设计图

二、临时采购申请程序设计

1.临时采购申请处理程序

(1)请购单位编制请购单交供应部门。

(2)供应部门编制临时采购计划,经审核同意后通知采购员进行采购。

(3)通知财会部门以备货款结算。

2.临时采购申请流程的内部控制点

(1)临时采购必须经过授权批准才能办理。

(2)会计部门监督临时采购计划的实施。

3.临时采购申请程序设计

图4.4临时采购申请程序设计图

三、材料采购、验货、付款程序设计

1.材料采购、验货、付款处理程序

(1)供货单位在材料发运后,将材料发票、运单和提货单经银行寄往购货单位。

(2)购货单位财会部门收到寄来的单据后,将其送交供应部门,供应部门审核合同后据此编制收货单,通知仓库准备发货,并将提货单交企业运输部门提货。

(3)财会验收后登记保管卡,并将签收的收货单交送供应部门。

(4)供应部门将收货单与合同再次审核无误后,授权出纳办理货款结算,出纳付款后在发票上加盖“付讫”

及日期戳记,与订购单副本一并归档。

2.材料采购、验货、付款流程的控制要求

(1)采购材料入库验收、记账与付款分离。

(2)加强材料单与合同的核对,保证材料名称、规格、数量和金额的正确,材料验收入库后才支付货款。

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